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中共辽宁省抚顺市委党史研究室 2024年度部门决算

【信息来源:  信息时间:2025-07-28  阅读次数:】 【我要打印】 【关闭


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第一部分  中共辽宁省抚顺市委党史研究室概况

一、主要职责

二、中共辽宁省抚顺市委党史研究室决算单位构成

第二部分  2024年度中共辽宁省抚顺市委党史研究室部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2024年度中共辽宁省抚顺市委党史研究室部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分  附件


第一部分 中共辽宁省抚顺市委党史研究室概况

 

一、主要职责

开展党史研究和地方志工作,编辑党和国家主要领导人有关抚顺的重要文献、征集、整理、编撰、出版和研究中共抚顺地方党史,党史资料及重要的党史文献,指导基层党史工作,指导、督促和检查地方志工作,编纂地方志书、地方综合年鉴,组织开展党史宣传教育活动,审查党史内容出版物和影视作品,对党史工作人员进行培训。

二、部门决算单位构成

纳入中共辽宁省抚顺市委党史研究室2024年部门决算编制范围的预算单位包括:

中共抚顺市委党史研究室本级


第二部分 2024年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

(一)收入总计234.27万元,包括:

1.财政拨款收入234.27万元,占收入总计的100.00%。其中:一般公共预算财政拨款收入234.27万元,政府性基金预算财政拨款收入0.00万元,国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

2.上级补助收入0.00万元,占收入总计的0.00%。

3.事业收入0.00万元,占收入总计的0.00%。

4.经营收入0.00万元,占收入总计的0.00%。

5.附属单位上缴收入0.00万元,占收入总计的0.00%。

6.其他收入0.00万元,占收入总计的0.00%。

7.使用非财政拨款结余0.00万元,占收入总计的0.00%。

8.上年结转和结余0.00万元,占收入总计的0.00%。

与上年相比,今年收入总计增加234.27万元,增长0.00%,主要原因:新成立单位,独立运行。

(二)支出总计234.27万元,包括:

1.基本支出226.10万元,占支出总计的96.51%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出206.32万元;商品和服务支出19.78万元。

2.项目支出8.17万元,占支出总计的3.49%。主要包括抚顺年鉴、《中国共产党抚顺历史》第二卷(1949-1978)编撰工作经费、办公设备购置项目等业务支出。

3.上缴上级支出0.00万元,占支出总计的0.00%。

4.经营支出0.00万元,占支出总计的0.00%。

5.对附属单位补助支出0.00万元,占支出总计的0.00%。

与上年相比,今年支出增加234.27万元,增长0.00%,主要原因:新成立单位,独立运行。

(三)年末结转和结余0.00万元。

与上年相比,今年结转结余持平,主要原因:无此类情况。

二、财政拨款支出决算情况说明

(一)总体情况。

2024年度财政拨款支出234.27万元,其中:基本支出226.10万元,项目支出8.17万元。与上年相比,财政拨款支出增加234.27万元,增长0.00%,主要原因:新成立单位,独立运行。与年初预算相比,2024年度财政拨款支出完成年初预算的140.40%,其中:基本支出完成年初预算的146.28%,项目支出完成年初预算的66.44%。

(二)一般公共预算财政拨款支出情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出234.27万元。按支出功能分类科目分,包括:

1.一般公共服务支出175.49万元,具体包括:

1)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)3.70万元,主要是《中国共产党抚顺历史》第二卷(1949-1978)编撰工作经费等支出,完成年初预算的18.5%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际情况进行支出。

2)一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)167.32万元,主要是人员类经费等支出,完成年初预算的130.13%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由其他单位转入多名人员,根据实际情况进行支出。

3)一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)4.47万元,主要是抚顺年鉴、单位开办费等支出,完成年初预算的15.56%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际情况进行支出。

2.社会保障和就业支出26.23万元,具体包括:

1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)26.23万元,主要是养老保险等支出,完成年初预算的167.93%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由其他单位转入多名人员导致差异。

3.卫生健康支出11.58万元,具体包括:

1)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)11.58万元,主要是医疗保险、大额医疗保险等支出,完成年初预算的133.87%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由其他单位转入多名人员导致差异。

4.住房保障支出20.97万元,具体包括:

1)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)20.97万元,主要是住房公积金等支出,完成年初预算的149.68%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由其他单位转入多名人员导致差异。

(三)政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款支出。

(四)国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出0.00万元,完成预算的0.00%,决算数持平预算数的主要原因是无此类情况。其中:因公出国(境)费0.00万元,公务接待费0.00万元,公务用车购置及运行维护费0.00万元。

1.因公出国(境)费0.00万元,占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%,决算数持平预算数的主要原因是无此类情况。2024年参加出国(境)团组0个,累计0人次2024年因公出国(境)费与上年持平,主要原因是无此类情况等。

2.公务接待费0.00万元,占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%,决算数持平预算数的主要原因是无此类情况。2024年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元2024年公务接待费与上年持平,主要是无此类情况等原因。

3.公务用车购置及运行费0.00万元,占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%,决算数持平预算数的主要原因是无此类情况。与上年持平,主要是无此类情况等原因。

其中:公务用车购置费0.00万元,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0.00万元,截至年末使用财政拨款开支运行维护费公务用车保有量0辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出226.10万元,其中:人员经费206.32万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等;日常公用经费19.78万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2024年机关运行经费支出19.78万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致),比上年增加19.78万元,增长0.00%,主要原因是新成立单位,独立运行

(二)政府采购支出情况。

2024年政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元,政府采购工程支出0.00万元,政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占中小企业采购支出总额的0.00%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的无此类情况%;工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的无此类情况%;服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的无此类情况%。

(三)国有资产占用情况。

截至2024年12月31日,共有车辆0辆,其中:副省级以上领导干部用车0辆,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0其他用车0辆;单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。

(四)预算绩效情况。

根据财政预算管理要求,我单位组织对2024年预算项目支出全面开展绩效自评,自评覆盖率100%(开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数)达到100%。通过绩效自评发现预算项目管理截止年底基本完成。下一步将采取以下措施加以改进:一是根据绩效管理相关要求,密切配合财政做好预算绩效管理工作;二是按照要求严格落实绩效目标。


第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

15.机关运行经费:指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行,使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


 

第四部分 2024年度部门决算表


     抚顺市市委党史研究室2024年部门决算公开报表(见附件)

 

第五部分 附件


中共辽宁省抚顺市委党史研究室2024年度部门决算表.pdf 

市委党史研究室工作经费自评表.xls

100001中共抚顺市委党史研究室本级-210400000自评表.xls

办公设备购置项目自评表.xls

《抚顺年鉴》编制经费自评表.xls

《中国共产党抚顺历史》第二卷(1949-1978)编撰工作经费自评表.xls

附件下载: